內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)流程

內(nèi)部審計(jì)的工作流程具體如下:

  1、審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán),立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;授權(quán),是對(duì)已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施前授權(quán)。

  2、審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。

  3、初步調(diào)查,開設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。

  4、分析性程序及符合性測(cè)試,根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析。

  5、實(shí)質(zhì)性測(cè)試及詳細(xì)審查,在初步評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)技術(shù)詳細(xì)審查。

  6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)形成審計(jì)發(fā)現(xiàn),并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。

  7、出具審計(jì)報(bào)告。

  8、后續(xù)審計(jì)。

  9、審計(jì)評(píng)價(jià)。

  10、歸檔審計(jì)檔案。

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