發(fā)現(xiàn)以前年度報表出現(xiàn)錯誤該如何進行更正處理
1、發(fā)現(xiàn)前期差錯關(guān)鍵分析是否屬于重大差錯。如果屬于重大差錯,應(yīng)該按前期差錯進行賬務(wù)處理,涉及納稅調(diào)整的,看涉及的不同稅種進行更正申報處理。財務(wù)報表數(shù)據(jù)應(yīng)進行相應(yīng)更正申報。
2.如果不屬于重大差錯,直接在當(dāng)年進行更正處理,不需要單獨進行更正申報。
申報期過了發(fā)現(xiàn)會計報表申報錯誤怎么辦情況一:照例進行零申報,但是由于擔(dān)心被稅局列為重點監(jiān)控對象,給企業(yè)帶來稅收風(fēng)險,所以要將其改為有稅額的申報。
方法一:首先將這張報表作廢。在主界面右上角“菜單”里,找到“文件”,選擇“申報作廢”。接著點擊作廢按鈕,進行提交。其次在作廢界面單擊“作廢”按鈕時,會出現(xiàn) "已過申報期限,作廢后再申報,如有稅款會產(chǎn)生滯納金,要繼續(xù)嗎?"的彈窗提示。將其默認(rèn)為“是”。最后作廢后,重新進行申報、繳費,注意滯納金需要一同繳納。
情況二:報表存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入的時候,財務(wù)沒有單獨核算申報,而是申報的時候?qū)⒌投惵蕬?yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中,最后導(dǎo)致出現(xiàn)企業(yè)多交稅款的現(xiàn)象。現(xiàn)在需要做好修正。
方法二:首先核算申報應(yīng)稅收入的時候,應(yīng)當(dāng)按照所適用的稅率進行。對于已經(jīng)扣款的申報,網(wǎng)上暫時無法進行作廢或者撤銷,所以財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)拿著正確的申報表到辦稅服務(wù)廳前臺完成更正申報。
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上文詳細(xì)的說明了發(fā)現(xiàn)以前年度報表出現(xiàn)錯誤該如何進行更正處理,還對申報過期的錯誤申報做了兩種方法介紹,因為文章字?jǐn)?shù)原因,想知道另外兩種處理方法的可向在線老師咨詢,也可領(lǐng)取文中卡片解答。