企業(yè)所得稅年度申報(bào)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤如何處理

企業(yè)所得稅申報(bào)有誤如何修改

如果納稅人發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報(bào)有誤,需對(duì)申報(bào)進(jìn)行相應(yīng)修改。則應(yīng)當(dāng)攜帶相關(guān)資料到稅務(wù)征收大廳完成相關(guān)手續(xù)的辦理。

包括的資料有:

一份復(fù)印件:之前的年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表+全部附表

兩份原件:修改之后的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表+全部附表

情況說(shuō)明:對(duì)于納稅申報(bào)修改的相關(guān)情況說(shuō)明(申報(bào)修改年度、原因是什么,申報(bào)主表及附表修改的具體行次是什么)

小編總結(jié):

1、如果納稅人在申報(bào)期內(nèi),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,并且稅款尚未清繳,則可以重新進(jìn)行申報(bào)。

2、如果納稅人過(guò)了申報(bào)期,才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報(bào)有誤,則需要攜帶相應(yīng)資料到稅局前臺(tái)重新進(jìn)行申報(bào)。(資料包括了稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明及已蓋公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表)

企業(yè)所得稅更正申報(bào)流程

1、打開(kāi)當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局,輸入用戶(hù)名及密碼,點(diǎn)擊登錄。

2、登錄進(jìn)入系統(tǒng)之后,點(diǎn)擊我要辦稅,再點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳稅,頁(yè)面跳轉(zhuǎn)之后,點(diǎn)擊申報(bào)更正及打印。

3、輸入需要更正報(bào)表的稅款所屬期起止日,輸入好日期后,把頁(yè)面拉到最右邊,點(diǎn)擊查詢(xún)。

4、點(diǎn)擊查詢(xún)之后,頁(yè)面會(huì)彈出所有的申報(bào)表,找到需要更正的企業(yè)所得稅申報(bào)表,然后點(diǎn)擊后面的更正。

5、點(diǎn)擊更正之后,進(jìn)入到報(bào)表填寫(xiě)框,填寫(xiě)正確的企業(yè)所得稅相關(guān)數(shù)據(jù),填寫(xiě)好之后,點(diǎn)擊申報(bào)就可以了,更正成功后,頁(yè)面會(huì)彈出已更正申報(bào)成功的提示。

6、如果報(bào)表已經(jīng)過(guò)了更正期或者找不到更正按健,可以返回到稅費(fèi)申報(bào)及繳納的界面,點(diǎn)擊申報(bào)作廢。

7、輸入報(bào)表的日期,之后頁(yè)面會(huì)彈出所有的報(bào)表,選擇需要更正的報(bào)表,點(diǎn)擊后面的作廢,先把報(bào)表作廢,然后再提交正確的所得稅申報(bào)表就可以了。

上文詳細(xì)的說(shuō)明了攜帶哪些資料去稅局進(jìn)行數(shù)據(jù)修改,還對(duì)在申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)的方法做了詳細(xì)的介紹,現(xiàn)在看完是不是都明白了,那對(duì)這篇企業(yè)所得稅年度申報(bào)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤如何處理的文章就結(jié)束了,對(duì)此還有問(wèn)題的可領(lǐng)取文中的匯算卡片來(lái)學(xué)習(xí)。

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