一般納稅人增值稅非正常申報(bào)如何操作

一般納稅人非正常申報(bào)處理

(一)、逾期未申報(bào),逾期未申報(bào)需到辦稅廳上門申報(bào)

1、上報(bào)匯總、填寫紙質(zhì)增值稅申報(bào)表、清卡。

2、填寫紙質(zhì)增值稅申報(bào)表、清卡。

3、清卡。

(二)、更正申報(bào)

1、如果以前期間,增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,需到辦稅廳更正申報(bào)表數(shù)據(jù)完成更正申報(bào)。

2、申報(bào)期內(nèi)申報(bào)表更正申報(bào)(撤銷、作廢)

具備條件:

a、在稅務(wù)申報(bào)期間內(nèi)

b、當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額為0或有稅額,但稅額未入庫。

一般納稅人增值稅正常申報(bào)操作步驟

(一)、上報(bào)匯總

在金稅盤開票系統(tǒng)中進(jìn)行上報(bào)匯總,把金稅盤系統(tǒng)開具發(fā)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)部門。

1、為電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)做比對(duì)做準(zhǔn)備。

2、上報(bào)匯總成功后才能開具發(fā)票。

(二)、增值稅申報(bào)表成功報(bào)送

1、增值稅申報(bào)是在電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)表填寫、提交、完成申報(bào)。

2、申報(bào)成功后,在金稅盤系統(tǒng)操作進(jìn)清卡,數(shù)據(jù)比對(duì)。

(三)、清卡比對(duì)數(shù)據(jù)

1、清卡:上報(bào)匯總的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)的過程,如果比對(duì)通過,則清卡完成。

2、進(jìn)入下個(gè)稅務(wù)所屬期,可以領(lǐng)取新的發(fā)票。

(四)、稅款繳納

1、時(shí)間:申報(bào)期內(nèi)繳納稅款,同時(shí)電子稅務(wù)局申報(bào)成功后,即可繳納增值稅。

2、同時(shí)電子稅務(wù)局申報(bào)表數(shù)據(jù)與稅款的入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)

文中闡述了一般納稅人非正常申報(bào)的兩種情況的內(nèi)容,大家可以詳細(xì)看看了解掌握,還對(duì)正常的抄稅報(bào)稅清卡的流程做了補(bǔ)充,希望一般納稅人增值稅非正常申報(bào)如何操作的文章對(duì)大家的稅務(wù)申報(bào)有所幫助。對(duì)上文還有什么不理解的地方也可以咨詢?cè)诰€客服進(jìn)行免費(fèi)答疑,還可以領(lǐng)取上方卡片申報(bào)資料包!

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