內部審計包括哪些內容?有哪些作用?-代辦營業(yè)執(zhí)照

內部審計包括哪些內容?有哪些作用?-代辦營業(yè)執(zhí)照詳細內容如下:

1、內部審計的內容

通常情況下,內部審計內容主要包括以下幾個方面:

(1)評價企業(yè)財務內部控制的有效性。由于合理有效地財務內部控制措施能讓企業(yè)在激烈的市場競爭中獲得有利條件。所以,內部審計需審查企業(yè)在財務制度方面是否完善合理、財務人員的綜合素質、企業(yè)文化是否符合國家相關的法律以及企業(yè)相應的制度在企業(yè)內部、各部門之間能否得到有效的相互制約等。

(2)檢查公司費用發(fā)生的合理性。這就要求審計人員在開展內部審計時關注具體費用支出是否符合企業(yè)相關的標準流程,是否超過預定的預,費用的支出是否是剛需,費用的支出是否合理、合法、合規(guī),批示流程是否符合規(guī)范等。

(3)審查財務人員業(yè)務的合規(guī)性。財務人員業(yè)務是否合規(guī)關乎到企業(yè)會計資料的真實、可靠性。所以,在該環(huán)節(jié),審計人員需重點關注:A、企業(yè)內部數(shù)據(jù)是否真實可靠;B、企業(yè)資產核是否健全;C、會計、財務和其他控制職能是否健全和充分;D、內部核流程是否規(guī)范等等。

(4)進行風險評估。該項內容主要是對企業(yè)風險控制目的設置的合理性、對可控范圍內存在的風險進行全面性檢測,對項目的有效性進行分析,以降低企業(yè)風險,提出相應地科學性應對策略。

2、內部審計的作用

具體來說,企業(yè)開展內部審計的作用主要有:

(1)預防保護作用。即保護企業(yè)資產的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性,強化單位內部管理控制制度。

(2)服務促進作用。即通過內部審計開展,可幫助企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益。

(3)評價鑒證作用。內部審計可對各部門活動作出客觀、公正的審計結論和意見,從而起到評價和鑒證作用。

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