公司內(nèi)部審計是做什么的(公司的內(nèi)部審計是干什么的)
還表示:“對審計查出的問題,有關(guān)地方和部門要抓緊制定整改臺賬,嚴(yán)格落實責(zé)任,扎實整改到位?!?/p>
那審計人員的工作內(nèi)容是怎樣的呢?
1、審計人員會審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助審計主管擬定審計計劃或方案;
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)運(yùn)營提供增長服務(wù);
4、審查財務(wù)收支項目、費(fèi)用開支與報銷等工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見;
7、針對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
8、進(jìn)行企業(yè)保密工作,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料。
審計具體有哪些作用呢?
審計主要有兩大作用,一種是制約作用,另外一種是促進(jìn)作用。
制約方面的作用:
1、能夠揭露背離社會主義方向的經(jīng)營行為。
2、能揭露企業(yè)經(jīng)濟(jì)資料中的錯誤和舞弊行為。因為財務(wù)資料能夠真實、確、合理、合法地反映經(jīng)濟(jì)活動的事實。審計人員能通過審計的檢查監(jiān)督,能夠揭發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中的錯誤和舞弊行為,從而進(jìn)一步追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
3、打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動。
促進(jìn)方面的作用:
1、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)和完善。
3、促進(jìn)企業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)秩序的健康運(yùn)行。
4、促進(jìn)企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的確處理。