以前年度個(gè)稅更申報(bào)怎么做(個(gè)稅更申報(bào)怎么做)

那么,今天之了君就給大家講解一下,如果大家平時(shí)在工作時(shí)對(duì)于個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了怎么辦?這樣更就對(duì)了。

如果大家對(duì)于個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,也是分情況的:

1、未繳稅的情況下發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤

綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功后,未繳稅的可以通過(guò)個(gè)稅扣繳客戶端使用申報(bào)作廢功能,對(duì)已申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行作廢處理。

在“申報(bào)表報(bào)送”界面,點(diǎn)擊“作廢”按鈕進(jìn)行作廢,作廢成功后,再按常操作流程重新填寫(xiě)相關(guān)信息,進(jìn)行申報(bào)。

2、已繳稅的情況下發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤

綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功后,已繳稅的可以通過(guò)“個(gè)稅扣繳客戶端”或“辦稅服務(wù)廳”兩個(gè)渠道辦理。在“申報(bào)表報(bào)送”界面點(diǎn)擊“更申報(bào)”按鈕進(jìn)行更申報(bào)。

更后,涉及補(bǔ)繳稅款的,稅款和滯納金可通過(guò)客戶端繳納;涉及退稅的,需前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)退稅。

3、個(gè)稅申報(bào)更錯(cuò)誤的處理方法

扣繳單位操作個(gè)稅申報(bào),報(bào)送更后的申報(bào)明細(xì),在此過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤也要根據(jù)不同情形處理:

①在報(bào)送申報(bào)表前,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,可點(diǎn)擊“撤銷更”退出更申報(bào)。

②如成功報(bào)送申報(bào)表后,無(wú)法撤銷更,可借助更前自動(dòng)導(dǎo)出留存的申報(bào)表進(jìn)行再次更。

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