委托研發(fā)費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理及所得稅稅前扣除問(wèn)題?
我單位發(fā)生 100 萬(wàn)的委托研發(fā),委托的是境內(nèi)的某所高校。并取得了對(duì)方的發(fā)票 100 萬(wàn)。我取得發(fā)票是借:研發(fā)支出 100 萬(wàn),貸銀行存款 100 萬(wàn)嗎?年度終了匯算清繳的時(shí)候,這 100萬(wàn)中的 80 萬(wàn)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行了加計(jì)扣除,另外的 20 萬(wàn)是做一般費(fèi)用在稅前扣除,還是需要將這 20 萬(wàn)調(diào)增繳納所得稅?
答: 首先,該分錄是正確的。其次,委托研發(fā)費(fèi)用是按實(shí)際發(fā)生額的 80%享受加計(jì)扣除,即按80 萬(wàn)進(jìn)行加計(jì)扣除,另外的 20 萬(wàn)在匯算清繳時(shí)直接按一般費(fèi)用稅前扣除,不需要做納稅調(diào)增。
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