企業(yè)開展內(nèi)部審計必知事項說明(企業(yè)內(nèi)部審計方案)

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企業(yè)開展內(nèi)部審計必知事項說明

提及“內(nèi)部審計”,對于設(shè)立專門審計部門的企業(yè)來說,對此并不陌生,通常情況下,其都會適時推進該項審計活動開展。那么,有關(guān)于推進內(nèi)部審計工作實施,企業(yè)都需把握哪些事項呢?在本文中,我們將對此進行相關(guān)介紹!

1、什么是內(nèi)部審計?

內(nèi)部審計是由企業(yè)、單位內(nèi)部專職審計人員進行的審計。它既可用于對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監(jiān)督和評價,又可用于對會計及相關(guān)信息的真實、合法、完整,對資產(chǎn)的安全、完整,對企業(yè)自身經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營合規(guī)性進行檢查、監(jiān)督和評價。

2、內(nèi)部審計主要審什么?

一般來說,有關(guān)于內(nèi)部審計的審計內(nèi)容,其主要包括:

(1)檢查、監(jiān)督和評價內(nèi)部會計控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監(jiān)督其運行,并提出改進建議。

(2)檢查、監(jiān)督和評價財務(wù)和經(jīng)營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍;

(3)檢查、監(jiān)督和評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率和效果,包括企業(yè)的非財務(wù)控制;

(4)檢查、監(jiān)督和評價對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。

3、內(nèi)部審計有哪些重要作用?

關(guān)于內(nèi)部審計所具有的重要作用,其主要體現(xiàn)在:

(1)預(yù)防保護作用。內(nèi)部審計通過對會計部門工作的監(jiān)督,有助于強化單位內(nèi)部管理控制制度,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護企業(yè)資產(chǎn)的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。

(2)服務(wù)促進作用。內(nèi)部審計部門作為企業(yè)內(nèi)部的一個職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等情況。因此,通過內(nèi)部審計,可在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益等方面起到積極的促進作用。

(3)評價鑒證作用。內(nèi)部審計是基于受托經(jīng)濟責任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是經(jīng)營管理分權(quán)制的產(chǎn)物。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴大,管理層次增多,對各部門經(jīng)營業(yè)績的考核與評價是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。通過內(nèi)部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結(jié)論和意見,起到評價和鑒證的作用。

以上是對企業(yè)開展內(nèi)部審計所需了解相關(guān)事項介紹。在現(xiàn)實生活中,企業(yè)如若對內(nèi)部審計不夠了解,便可對文中介紹內(nèi)容作詳細把握!


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