佛山審計公司:內(nèi)、外部審計如何配合?表現(xiàn)在哪些方面?(外部審計主要審計什么)

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佛山審計公司:內(nèi)、外部審計如何配合?表現(xiàn)在哪些方面?

  在現(xiàn)實社會經(jīng)濟中,很多企業(yè)為了實現(xiàn)安全、有序地經(jīng)營發(fā)展,都會按要求開展公司審計。而公司審計活動地推進,又有內(nèi)部審計和外部審計的區(qū)分。通常,內(nèi)部審計和外部審計的總體目標(biāo)是一致的,內(nèi)部審計具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對性等特點,是外部審計的基礎(chǔ),對外部審計起著輔助和補充的作用,而外部審計由于具有更強的獨立性和公正性,因此能夠?qū)?nèi)部審計起著支持和指導(dǎo)的作用。

  那么,對于內(nèi)部審計和外部審計來說,二者應(yīng)如何進行配合?又具體表現(xiàn)在哪些方面呢?接下來,佛山審計公司將對此進行說明與介紹。

  一般來說,有關(guān)于內(nèi)部審計與外部審計的合作與配合,其主要表現(xiàn)在:

  1、內(nèi)部控制評價。內(nèi)部控制評價是內(nèi)部審計的基本內(nèi)容之一,當(dāng)外部審計認(rèn)為內(nèi)部審計采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行風(fēng)險評估并能夠提供內(nèi)部控制健全的肯定保證時,外部審計可利用這一信息決定審計程序的程度和范圍,從而以減少重復(fù)性工作。

  2、財務(wù)報表審計。財務(wù)報表審計是外部審計的主要職能。在此方面,內(nèi)部審計往往會進行一些相關(guān)特定工作以保證編制財務(wù)報表的相關(guān)系統(tǒng)得到很好的控制,同時也會在風(fēng)險評估中考慮影響財務(wù)報表的重大錯誤和違規(guī)事項。而這些工作,可以為外部審計對財務(wù)報表發(fā)表意見所用,外部審計在實施審計程序以形成審計意見時,通常會考慮和依靠內(nèi)部審計對相關(guān)控制的評價意見和所做的特定檢查工作。

  3、經(jīng)營業(yè)績審計。由于內(nèi)部審計可以考慮把業(yè)績評價作為日常系統(tǒng)審計工作的組成部分,或者被要求檢查業(yè)績評價系統(tǒng),或檢查業(yè)績評價的結(jié)果。因此,有關(guān)于該方面審計內(nèi)容,外部審計也會在一定范圍內(nèi)依賴內(nèi)部審計的活動,以減少所需的新工作量和避免審計活動的重復(fù)。

  4、揭示和防止舞弊審計。事實上,內(nèi)部審計和外部審計都有責(zé)任阻止和發(fā)現(xiàn)舞弊。而且,內(nèi)部審計比外部審計在這點上承擔(dān)著更廣的義務(wù)和責(zé)任,它可以執(zhí)行系統(tǒng)審計,包括對阻止和發(fā)現(xiàn)舞弊的內(nèi)部控制的存在性和有效性進行審計。而外部審計在此方面則更為關(guān)注舞弊可能引起的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險,其在評估財務(wù)報表舞弊風(fēng)險時會考慮內(nèi)部審計關(guān)于舞弊的檢查活動。

  以上為內(nèi)部審計和外部審計如何展開配合的相關(guān)方面說明。佛山審計公司認(rèn)為,內(nèi)部審計和外部審計在維護企業(yè)有序經(jīng)營發(fā)展方面都具有十分重要的意義。因此,企業(yè)經(jīng)營者務(wù)必要對其予以關(guān)注和重視。另外,企業(yè)如若有開展外部審計相關(guān)服務(wù)需求,也可以尋求專業(yè)佛山審計公司進行業(yè)務(wù)委托!


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