季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表錯(cuò)了該如何處理
已經(jīng)申報(bào),還未扣款。那就到辦稅服務(wù)廳更正申報(bào)。企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,比對(duì)季度預(yù)繳的稅額,多退少補(bǔ)。
按季度預(yù)交稅款,年底是算總來的匯繳清算;申報(bào)若沒有成功,未提交退出即可。
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的處理方法有:
1、在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)的,且未清繳稅款的.可以重新申報(bào);
2、過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。
企業(yè)所得稅季報(bào)如何更正申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)錯(cuò)誤,無(wú)法更正申報(bào);
不需要寫更正申請(qǐng).另填一份正確的申報(bào)表給辦稅大廳,由稅務(wù)人員修改、補(bǔ)充申報(bào),有稅款的話征收滯納金。最好先電話跟稅收管理員說明下情況。
可以在企業(yè)所得稅客戶端中,先作廢業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,再作廢申報(bào)表即可。
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的處理方法有:
1、在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)的,且未清繳稅款的.可以重新申報(bào);
2、過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。
上述的講解就到這里了,大家關(guān)于企業(yè)所得稅申報(bào)填錯(cuò)的兩種方法都知道了吧,小編相信看完本文章后各位應(yīng)該就明白怎么處理了,那季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表錯(cuò)了該如何處理的介紹就結(jié)束了,還想學(xué)習(xí)更多報(bào)表申報(bào)知識(shí)的就領(lǐng)取上文的卡片來學(xué)習(xí)。